|
Faktúra |
šj77/2011
|
Nákup potravín
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
AGRO TAMI |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Objednávka |
11/2011
|
FTP kábel
|
74,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
M. Kostúrik |
Mgr. Eliáš |
|
|
|
|
Faktúra |
šj80/2011
|
Nákup potravín
|
137,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
Salim SK |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Faktúra |
75/2011
|
Telekomunikačné poplatky 1str
|
212,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
Orange, Ba |
ZŠ J. Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
75/2011
|
Telekomunikačné poplatky, 2str.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
Orange, Ba |
ZŠ J. Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
šj75/2011
|
Nápoje
|
183,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
ASTERA |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Faktúra |
šj76/2011
|
Mäso
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
SALIM SK |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Faktúra |
74/2011
|
OP/OS revízia
|
866,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
J.Svýba |
ZŠ J. Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
šj74/2011
|
Nákup potravín
|
242,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Faktúra |
šj79/2011
|
Ovocie a zelenina
|
218,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
Normál, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Faktúra |
72/2011
|
Školské pomôcky 1str.
|
730,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
ORSA, DK |
ZŠ J. Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
71/2011
|
Školské pomôcky 2str
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
ORSA, DK |
ZŠ J. Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
72/2011
|
Školské pomôcky, 3str
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
ORSA, DK |
ZŠ J. Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
73/2011
|
Kalibračný teplomer
|
67,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
ADM Žilina |
ZŠ J. Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
šj73/2011
|
Zelenina
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
Ryba Žilina |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Faktúra |
70/2011
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
69,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
R.Škvarka DK |
ZŠ J. Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
šj71/2011
|
Nápoje
|
412,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
AG FOODS |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Faktúra |
šj24/2011
|
Nákup potravín
|
692,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Faktúra |
71/2011
|
Skrinky na hasiace prístroje
|
239,00 |
s DPH |
09/2011
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
R.Škvarka, DK |
ZŠ J. Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
67/2011
|
Kontajner
|
333,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
Technické služby DK |
ZŠ J. Matúšku |
|
|
|