|
Faktúra |
25/2011
|
Hlasové služby-pevná linka
|
87,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Janka Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
29/2011
|
Zemný plyn 032011
|
4 514,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Janka Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
30/2011
|
Farby, maliarske potreby
|
88,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
Kolormat s.r.o. |
Základná škola Janka Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
26/2011
|
Lešenie
|
1 554,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
Ing. Anton Sakalík |
Základná škola Janka Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
27/2011
|
Oprava a údržba kanc. techniky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
SunSoft plus s.r.o. |
Základná škola Janka Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
28/2011
|
Zemný plyn-Vyučtovacia faktúra
|
2 367,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
SPP a.s. |
Základná škola Janka Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
šj36/2011
|
Nákup potravín
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
T-613 |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Faktúra |
šj37/2011
|
Mäso
|
908,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
L. Mokošák |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Oprava ventilačného systému
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
Juraj Dolinajec |
ZŠ J. Matúšku |
|
|
|
|
Objednávka |
|
Revízia elektrických zariadení
|
866,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
Jozef Svýba |
ZŠ J. Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
šj40/2011
|
Pečivo
|
13,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
RUSINA, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Faktúra |
33/2011
|
Projekt-doprava
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
Anton Klimčík |
Základná škola Janka Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
32/2011
|
Kotviaci materiál
|
110,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
KRUPA-KAJO |
Základná škola Janka Matúšku |
|
|
|
|
Faktúra |
šj41/2011
|
Nákup potravín
|
640,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Faktúra |
31/2011
|
Stavebný materiál
|
187,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
ORAVINGstavebniny |
Základná škola Janka Matúšku |
|
|
|
|
Objednávka |
05/2011
|
Lepenie kobercov v telocvični
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
Ivan Dolinec |
Mgr. Eliaš |
|
|
|
|
Faktúra |
šj42/2011
|
Mäso
|
288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
HO&PE FAMILY |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Faktúra |
šj44/2011
|
Nákup potravín
|
412,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Faktúra |
šj43/2011
|
Ovocie a zelenina
|
297,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
Normál, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
|
Zmluva |
|
PROFIdesing, s.r.o. 2str.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|